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中國國民黨革命委員會貴州省委員會 2017年度部門決算
作者:gzmg 來源:貴州民革 日期:2019-01-31 閱讀:20604

中國國民黨革命委員會貴州省委員會

2017年度部門決算 

 

一、目   

二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會概況

(一)部門職能………………………………………………(3)

(二)機構設置………………………………………………(4)

三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表……………………………………(5)

(二)收入決算表……………………………………………(6)

(三)支出決算表……………………………………………(7)

(四)財政撥款收入支出決算總表…………………………(7)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表…………………(9)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………(9)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表… (10)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……… (10)

四、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況說明………………11)

2017年度收入決算情況說明………………………(12)

2017年度支出決算情況說明………………………(12)

2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明………(12)

)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………(12)

)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………………………(13)

)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………………………(13)

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明……………(15)

(九)其他重要事項的情況說明……………………………(15)

 五、名詞解釋

 名詞解釋……………………………………………………(15)

 

 

 

 

 

中國國民黨革命委員會貴州省委員會

2017年度部門決算

 

一、中國國民黨革命委員會貴州省委員會概況

中國國民黨革命委員會(簡稱“民革”),是具有政治聯盟性質的,致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

(一)主要職能

中國國民黨革命委員會貴州省委員會屬省直機關財政全額撥款單位,主要職能有:

1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。參加省內就重大問題在決策前和決策執行中進行協商,參與省內有關事務的管理,參與省內重大問題在決策前和決策執行中進行協商,參與省內方針政策、法律法規的制定與執行。

2、貫徹中國共產黨的路線、方針、政策,執行和落實中共貴州省委、民革中央的有關決議和決定。

3、組織協調全省各級民革組織和黨員參政議政、民主監督的活動。結合黨的大政方針政策及社會民生關注的熱點、焦點問題,就全局性和戰略性問題進行有組織的考察調研,形成對中共省委、省政府有參考價值的調研報告供決策參考。就有關法律法規的實施情況;重要方針政策的制定和貫徹執行情況;中共黨委依法執政及中共黨員領導干部履行職責、為政清廉等方面的情況在政治協商中提出意見;參與人大及其常委會和各專門委員會在組織有關問題的調查研究;通過在政協大會發言和提出提案、在視察調研中提出意見或其他形式提出批評和建議;參加有關方面組織的重大問題調查和專項考察等活動;應邀擔任司法機關和政府部門的特約人員等。

4、依照民革章程的規定,負責全省組織發展,協調地方組織的工作,負責全省民革組織的自身建設,指導各地方組織的領導班子的建設、選拔、考核、培養地方組織的骨干,審查地方組織領導班子人員的選拔、換屆,負責民革省委會直屬基層組織的各項工作。抓好全省民革人才培養和推薦工作,搞好后備干部隊伍建設。

5、抓好民革全省思想建設,進行堅持黨的基本路線教育、愛國主義教育、社會主義教育等活動。

6、積極參加社會服務工作,搞好社會服務、扶貧幫困、脫貧攻堅民主監督、法律援助、服務于促進省內經濟建設相關工作。

7、致力于有關祖國統一的各項工作,積極開展對臺經濟文化交流,促進祖國和平統一。

8、完成民革中央和中共貴州省委交辦的其他工作任務。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設辦公室、調研處、組織聯絡處、宣傳處和社會服務處等5個處室。從預算單位構成看,中國國民黨革命委員會貴州省委員會部門決算包括:本級決算。



二、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度部門決算公開報表

表1 收入支出決算總表






公開01表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會



金額單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

766.84

一、一般公共服務支出

29

703.19

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

34.25


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00


10


十、節能環保支出

38

0.00


11


十一、城鄉社區支出

39

0.00


12


十二、農林水支出

40

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

27.22


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、債務還本支出

50

0.00


23


二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

766.84

本年支出合計

52

764.67

         用事業基金彌補收支差額

25

0.00

                結余分配

53

0.00

         年初結轉和結余

26

44.74

                年末結轉和結余

54

46.91


27



55


合計

28

811.58

合計

56

811.58

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

表2 收入決算表











公開02表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會





金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

766.84

766.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

699.72

699.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

699.72

699.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

500.68

500.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

112.54

112.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  參政議政

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主黨派及工商聯事務支出

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.28

38.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

28.84

28.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

表3 支出決算表










公開03表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會



金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

764.67

557.07

207.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

703.19

495.59

207.60

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

703.19

495.59

207.60

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

495.59

495.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

121.10

0.00

121.10

0.00

0.00

0.00

2012804

  參政議政

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主黨派及工商聯事務支出

26.50

0.00

26.50

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.25

34.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

27.22

27.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表4 財政撥款收入支出決算總表








公開04表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會




金額單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

766.84

一、一般公共服務支出

30

703.19

703.19

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

34.25

34.25

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

27.22

27.22

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

766.84

本年支出合計

53

764.67

764.67

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

44.74

年末結轉和結余

54

46.91

46.91

0.00

      一般公共預算財政撥款

26

44.74


55




        政府性基金預算財政撥款

27

0.00


56





28



57




合計

29

811.58

合計

58

811.58

811.58

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表5 一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會



金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

764.67

557.07

207.60

201

一般公共服務支出

703.19

495.59

207.60

20128

民主黨派及工商聯事務

703.19

495.59

207.60

2012801

  行政運行

495.59

495.59

0.00

2012802

  一般行政管理事務

121.10

0.00

121.10

2012804

  參政議政

60.00

0.00

60.00

2012899

  其他民主黨派及工商聯事務支出

26.50

0.00

26.50

208

社會保障和就業支出

34.25

34.25

0.00

20805

行政事業單位離退休

34.25

34.25

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

34.25

34.25

0.00

221

住房保障支出

27.22

27.22

0.00

22102

住房改革支出

27.22

27.22

0.00

2210201

  住房公積金

27.22

27.22

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:中國國民黨革命委員會貴州省委員會





金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

369.21

302

商品和服務支出

86.31

310

其他資本性支出

1.87

30101

  基本工資

110.84

30201

  辦公費

19.74

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

109.29

30202

  印刷費

0.92

31002

  辦公設備購置

1.87

30103

  獎金

95.52

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

34.25

30204

  手續費

0.08

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

7.73

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

19.31

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

99.68

30211

  差旅費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

68.84

30213

  維修(護)費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.16

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

1.89

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

2.29

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.85

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

27.22

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

4.25

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

9.97

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

36.07

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.62

30240

  稅金及附加費用

0.00







30299

  其他商品和服務支出

2.35




人員經費合計

468.90

公用經費合計

88.18

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

表7  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:中國國民黨革命委員會貴州省委員會







金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費




小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.98

9.34

11.54

0.00

11.54

4.10

24.95

9.34

11.54

0.00

11.54

4.07

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

編制單位:中國國民黨革命委員會貴州省委員會




金額單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計































注:本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

 

三、中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度部門決算情況說明
  (一)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度收入支出決算總體情況說明
  中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度收支決算總計811.58萬元,與2016年相比,增加4.92萬元,增長0.6%。變動的主要原因是:人員經費增加引起
  (二)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度收入決算情況說明

本年收入合計766.84萬元,其中:財政撥款收入766.84萬元,占100%。

(三)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度支出決算情況說明

本年支出合計764.67萬元,其中:基本支出557.07萬元,占72.85%;項目支出207.6萬元,占27.15%。

(四)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度財政撥款收入決算總計811.58萬元。與2016年相比,增加4.92萬元,增長0.6%。變動的主要原因是:人員經費增加引起

(五)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出764.67萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加18.41萬元,增長2.46%。變動的主要原因是:本年度有人員調入、換屆工作會務支出增加

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:工資福利支出369.21萬元,占66.27%;商品和服務支出86.31萬元,占15.49%;對個人和家庭的補助99.68萬元,占17.89%;其他資本性支出1.87萬元,0.35%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為669.78萬元,支出決算為764.67萬元,完成當年預算的114.16%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年度目標獎未進預算、2017年度公務員工資標準調整、中央補助各省級民主黨派經費未進預算

(六)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出557.07萬元,其中:人員經費468.9萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費88.18萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算24.95萬元,比上年增加3.11萬元,增長14.23%,增加原因是:2017年開展換屆工作接待量較上年大幅上升,加之民革中央脫貧攻堅民主監督多次赴黔開展調研工作,接待費增加較多。其中,因公出國(境)費支出9.34萬元,占37.44%,比上年減少1.06萬元,減少10.2%,減少原因是:祖統工作赴臺人數較上年少2人;公務用車購置及運行維護費支出11.54萬元,占46.24%,比上年增加1萬元,增長9.48%,增加原因是:有兩部轎車進行大修;公務接待費支出4.07萬元,占16.32%,比上年增加3.16萬元,增長347%,增加原因是:2017年開展換屆工作接待量較上年大幅上升,加之民革中央脫貧攻堅民主監督多次赴黔開展調研工作,接待費增加較多。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出9.34萬元。中國國民黨革命委員會貴州省委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1,累計4人次。開支內容包括:交通、住宿、伙食費等

2)公務用車購置及運行維護費11.54萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費11.54萬元。主要用于:通訊機要等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3)公務接待費4.07萬元。具體是

國內公務接待支出4.07萬元,主要是:中國國民黨革命委員會貴州省委員會2017年國內公務接待21批次,163人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

2017年無政府性基金預算收入支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年中國國民黨革命委員會貴州省委員會機關運行經費支出88.18萬元,2016年增加4.11萬元,增長4.8%,變動的主要原因是辦公設備購置,公務接待增加等

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。

4、預算績效管理工作開展情況

1)項目績效評價工作2017年持續開展項目績效目標均已完成、支出績效達到預期效果。

2)績效評價工作取得較好的成效

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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